退税申请书(15篇)
现今社会公众的追求意识不断提升,申请书出现的次数越来越多,正确运用申请书可以达到事半功倍的效果。我们该怎么写申请书呢?以下是小编整理的退税申请书,仅供参考,大家一起来看看吧。
退税申请书1
XX税务局:
我公司为××(类型)企业,××年度年终汇算中,弥补××年度亏损×元后,全年应缴所得税额×元,已预缴了×元,多缴×元,现申请退税。
以上妥否,请批示。
申请人:XXXX单位
20xx年x月x日
退税申请书2
xxx:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的`营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请
公司
年月日
退税申请书3
尊敬的领导:
我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司20xx年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购x次开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
1、《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2、书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
3、税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4、营业执照副本复印件(一式二份);
5、销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的'有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6、购票人身份证复印件(一式二份);
7、增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8、增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9、前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10、税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
xxx
20xx年xx月xx日
退税申请书4
国家税务局:
我公司成立于***年**月,***年**月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:***,法定代表人:***财,注册资本***万元,地址:***,登记注册类型:***公司,经营范围:***齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的'商品和技术除外)
公司于***年**月**日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:***,进出口企业代码:***,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:***.贵局于***年**月**日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司***年**月**日发生第一笔出口业务,出口金额***美元,人民币***元。***年累计出口***美元,人民币***元。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
申请公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退税申请书5
本人XX于20xx年3月10日购买XXX四期23B502房,并于20xx年3月25日缴纳首期款及楼价3%的契税,但据本人了解有关政策规定建筑面积不超过144M2,套内面积不超过xxM2,套内单价不超过xxxx元/M2,容积率在1.0以上,可按楼价1.5%缴纳,所以本人要求贵公司退回已多缴纳的1.5%契税,人民币:4051.5元。
申请人:
日期:
退税申请书6
xxx区税务局:
20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;
现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回,望贵局协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书7
国家税务局:
我公司于________年____月____日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额____元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额____元;____年度多缴纳企业所得税额_______元;____年度应退企业所得税额____元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税____元。
特此申请,请贵局审核予以退税。
附送资料
1、____年度企业所得税申报表
2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书
______________有限公司
_______年__月__日
退税申请书8
____市____区国税局:
兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。
望批准!
册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的'申报。
我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,人民币____元。____年累计出口____美元,人民币____元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
____________有限公司
____年____月____日
退税申请书9
国家税务局:
我公司于____年5月31日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企申请书格式业所得税额元;____年度多缴纳企业所得税额元;____年度应退企业所得税额元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向申请书格式范文模板税务机关报送申请书范文简写年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,申请书格式主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。
特此申请,请贵局审核予以退税。
附送资料
1、____年度企业所得税申报表
2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书
江苏__机械有限公司
20__年__月__日
退税申请书10
xxx税局:
本公司xxxxx(纳税编码:xxxxxxxx)因20xx年x月x日在申报税款所属期为20xx年x月x日至20xx年x月x日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年x月x日至20xx年x月x日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年x月x日至20xx年x月x日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xxxxxxxx
特此说明!
申请公司:xxx
20xx年x月xx日
退税申请书11
____税务局
我单位20____年度应纳企业所得税____元,已纳企业所得税____元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
__有限公司
____年____月____日
退税申请书12
xxx税局:
本公司*****(纳税编码:********)因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:**银行
银行账号:********
特此说明!
申请公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退税申请书13
__税局:
本公司xxxx.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。
请予核准。
特此说明!
xxxxxx单位
__年__月__日
退税申请书14
_______税局:
20____年____月____日,因操作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于20____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
____________公司
20____年____月____日
退税申请书15
编号:
xxxx海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。1.已缴税款金额:
关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,……..2.申请退税理由:报关差错3.申请退还金额:
关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,……..4.申请人名称:xxxxxx5.开户银行:xxxxxx6.开户银行账号:xxxxxx7.大额支付号:xxxx
申请人盖章:20xx-2-14
申请人联系地址:xxxxxx邮政编码:xxxxxx联系人:xxxx
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